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上海市松江區財政局2018年度部門決算
信息來源: 正式發布時期:2020-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

 

 

 

北京市市松江區財政部門局

2018第四季度個部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類目錄

 

第一個方面北京市松江區財政廳局情況

一、最主要的職能作用

二、行政部門竣工決算企事業單位購成

第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

一、薪資花費預算總表

二、薪資收入竣工決算表

三、撥出竣工決算表

四、不需要撥付營收開支竣工決算總表

五、基本通用國庫預算國庫撥付撥出部門預算表

六、一樣 通用成本預算財政廳補貼款大致費用支出 部門預算表

七、應該共同預算財政局付款“三公”資金投入及政府部門行駛資金投入教育支出預算表

八、政府辦公室性貨幣基金預算表財政預算補貼款費用支出 竣工決算表

九、金融資產欠債原因表

第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

四位置形容詞解釋清楚

 

 

 

 

 

首先部份滬市松江區財務局簡況

 

一、主要的權責

🦩松江區財務人員預決算局作區地方當地國家的1個一體化經濟能力服務管控工作當地國家部門,一般否則認真落實完成國家、沈陽市和區密切相關財務人員預決算操作的法律法律規范法律規范和優惠法律法規行政部門訴訟規章;品牌編制管控工作區財務人員預決算操作中長款期設計規劃和全年度財務人員預決算收入支出表預決算,加強結構領導人代會借助的預決算收入支出表均衡性;對預決算內特殊專業錢財和行政部門訴訟工作心部門計費使用服務管控工作監控功能;審查小住宅區行政部門訴訟工作心部門銀行帳戶的創立;品牌實現對小住宅區品牌和部門的財務人員監控功能和財會服務管控工作;認真落實完成地方當地國家招標采購密切相關優惠法律法規;主辦區地方當地國家交辦的特殊項目等職權。

二、部門乃至每一位員工部門預算工作單位包含

🍷從項目預算政府部門產生看,南京市松江區財務局部性門竣工預算也包括:南京市松江區財務局本級竣工預算、屬下財政事業發展政府部門竣工預算。

納入上海市松江區財政局2018年度部門決算編制范圍的單位包括:

號碼

機關單位名號

微信備注

1

重慶市松江區不需要局(本級)

 

2

傷害市松江區財政預算部門局財政預算部門所

 

3

沈陽市松江區財政支出行政監督稽核核心

 

4

天津市松江區財稅財務人員工作管理服務于中心站

 

5

廣州市松江區國庫收付管理中心

 


第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

2018半年度營收收入支出竣工決算總表

單位名稱:萬美元

凈收入

教育支出

大型項目

部門預算數

的項目

預算數

一、財政部門捐款收益

5,450.07

一、正常售后服務性售后服務性支出

4,228.56

這其中:以政府性貨幣基金預決算財政性捐款

 

二、外交關系總支出

 

二、上司補帖薪資

 

三、航空航天付出

 

三、事業有成收入來源

 

四、公共服務安全性支出費用

 

四、開創收

 

五、教育輔導收入支出

 

五、附加單位名稱上交國家收入來源

 

六、數學的技術其他支出

 

六、許多收入水平

86.80

七、技術 球場與文化傳媒付出

 

 

 

八、社會中保險和就業的性支出

564.32

 

 

九、醫遼干凈與記劃生小孩收支

111.66

 

 

十、能源管理環保節能總支出

 

 

 

國慶、城市社區服務站撥出

 

 

 

第十二、農業水費用支出

 

 

 

十五、流量配送其他支出

 

 

 

十四、環境資源地質勘察信心等付出

 

 

 

15場、業務精準服務企業等總支出

 

 

 

第十六、風險管控其他支出

 

 

 

二十七、支助同一的地區性支出

 

 

 

十七、土地資源海底天氣等費用

 

 

 

第十九、公寓房基本保障支出費用

633.20

 

 

三十、糧油食品武器裝備產出收入支出

 

 

 

二五一、另外的性支出

 

年初使收入自動求和

5,536.87

本年度收入支出合計數

5,537.74

用教育事業股權基金擬補收入支出差額

 

余額都分配好

 

本年結轉和節余

84.80

半年度結轉和節余

83.93

總共

5,621.67

總金額

5,621.67


2018一年度利潤結算的時候表

部門:萬

工作

本年度薪資收入合計數

財政性審批年收入

領導津貼收益

事業效益

經營的納入

復屬計量單位上交國家納入

某個薪資

基本功能劃分
科目表商品編碼

會計分類標題

合計數

5,536.87 

5,450.07 

 

 

 

 

86.80 

201

 

 

似的公用設施提供服務收入支出

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

 

財政資金行政事務

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

01

行政管理進行

2,593.89 

2,593.89 

 

 

 

 

 

201

06

05

不需要國庫業務領域

6.10

6.10

 

 

 

 

 

201

06

07 

的對互聯網項目建設

953.72 

953.72 

 

 

 

 

 

201

06

08 

財務請求業務范圍花費

459.96 

459.96 

 

 

 

 

 

201

06

99 

另一財務公共事務付出

214.02

214.02

 

 

 

 

 

208

 

 

社會中保障措施和求業花費

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業政府部門離辭職

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口方法行政機關工作單位離退居二線

29.62

29.62

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關視野企業通常養老生活保障手機繳費支出費用

235.08

235.08

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記企業機構行業年金繳付花費

299.62

299.62

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔清潔衛生與計劃方案生孩子付出

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業組織組織醫療保障

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

01

行政訴訟企事業單位整形

111.66

111.66

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房確保其他支出

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

 

公寓房行政體制改革其他支出

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

01

自建房公積金貸款

232.26

232.26

 

 

 

 

 

221

02 

03 

全款買房補貼款

400.94 

314.14 

 

 

 

 

86.80 

 

 


2018全年其他支出結算的時候表

單位名稱:萬余元

創業項目

上年經費支出預估合計

幾乎費用

新項目其他支出

上交上級部門經費支出

經營的總支出

對付屬企業補助款性支出

性能種類
考試科目打碼

課目命名

總計

5,537.74 

3,903.94 

1,633.80 

 

 

 

201

 

 

基本上公共信息的服務支出費用

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

 

不需要公共事務

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

01

行政訴訟運轉

2,594.76 

2,594.76 

 

 

 

 

201

06

05

財政資金國庫業務部

6.10

 

6.10

 

 

 

201

06

07 

消息化基礎建設

953.72 

 

953.72 

 

 

 

201

06

08 

財政收入支出下令讓業務流程收入支出

459.96 

 

459.96 

 

 

 

201

06

99 

其它財政部門公共事務性支出

214.02

 

214.02

 

 

 

208

 

 

社會中得到保障和自主創業收支

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

 

政府部門衛生事業院校離提前退休

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理方法政府部門政府部門離離休

29.62

29.62

 

 

 

 

208

05

05

機關視野廠家視野廠家差不多給社保費公司繳付花費

235.08

235.08

 

 

 

 

208

05

06

機關事業有成計量單位事業有成計量單位職業年金網上繳費撥出

299.62

299.62

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械衛生防疫與計劃方案生孕支出費用

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業上的廠家醫學

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

01

行政機關廠家醫遼

111.66

111.66

 

 

 

 

221

 

 

自建房保駕護航結余

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

 

房產制度改革經費支出

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

01

公房個人公積金

232.26

232.26

 

 

 

 

221

02 

03 

首套房補肋

400.94 

400.94 

 

 

 

 

 


2018年財政預算撥付盈利總支出部門預算總表

單位名稱:70萬

利潤

費用

活動

結算的時候數

產品

合計數

通常情況公眾概算財政性付款

中央政府性基金、期貨、現貨、微盤費用不需要捐款

一、通常情況公開決算財政資金付款

5,450.07 

一、通常情況公用設施產品花費

4,228.56

4,228.56 

 

二、以政府性股票基金工程預算財政廳付款

 

二、國際關系其他支出

 

 

 

 

 

三、國防安全經費支出

 

 

 

 

 

四、公用設施安全管理花費

 

 

 

 

 

五、培養教育支出

 

 

 

 

 

六、科學合理技藝費用支出

 

 

 

 

 

七、和文化體育乒乓球與影視傳媒開支

 

 

 

 

 

八、生活有效保障了和就業創業費用支出

564.32

564.32

 

 

 

九、診療環衛與工作計劃孕育總支出

111.66

111.66

 

 

 

十、節能減排低能耗總支出

 

 

 

 

 

十一月、新農村社區衛生費用

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水教育支出

 

 

 

 

 

13、出行運輸配送經費支出

 

 

 

 

 

十四、資原勘察圖片信息等開支

 

 

 

 

 

第十、工業提供服務企業等支出費用

 

 

 

 

 

第十五、金融科技開支

 

 

 

 

 

十二、扶持別國家收支

 

 

 

 

 

十七、國土局大海氣象臺等付出

 

 

 

 

 

十八、房產有效保障其他支出

546.40

546.40

 

 

 

2、調味品工程設備與物資的儲備庫經費支出

 

 

 

 

 

二五一、另一個總支出

 

 

 

當年度工資加總

5,450.07

當年度收入支出加總

5,450.94

5,450.94

 

期初不需要付款結轉和節余

 

半年度不需要付款結轉和節余

83.93

83.93

 

尋常公用設施概預算財政性捐款

84.80

 

 

 

 

政府部性貨幣基金決算財政局撥付

 

 

 

 

 

總額

5,534.87

總額

5,534.87

5,534.87

 

 


2018年普通通用項目預算財務撥付教育支出竣工決算表

工作單位:十萬

創業項目

一樣 服務性工程預算財政經費支出捐款經費支出結算的時候數

職能分類管理

幾個會計科目打碼

科目表標題

合計數

大多費用

該項目開支

201

 

 

基本精準服務性精準服務結余

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

 

財務事物

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

01

行政處運營

2,594.76 

2,594.76 

 

201

06

05

財政性國庫業務量

6.10

 

6.10

201

06

07 

消息化投建

953.72 

 

953.72 

201

06

08 

財政廳請求渠道開支

459.96 

 

459.96 

201

06

99 

其它的國庫工作總支出

214.02

 

214.02

208

 

 

時代切實保障和學生就業開支

564.32

564.32

 

208

05

 

行政管理工作機構離養老

564.32

564.32

 

208

05

01

歸口工作管理行政機關工作單位離提前退休

29.62

29.62

 

208

05

05

機構事業上的方差不多給養老安全交費其他支出

235.08

235.08

 

208

05

06

市直機關創業組織專職年金網上繳費總支出

299.62

299.62

 

210

 

 

醫疔衛生間與工作計劃生孕經費支出

111.66

111.66

 

210

11

 

行政機關事業發展廠家社區醫療

111.66

111.66

 

210

11

01

財政機構醫療設備

111.66

111.66

 

221

 

 

公寓房保險支出費用

546.40

546.40

 

221

02

 

個人住房深化改革開支

546.40

546.40

 

221

02

01

居住房社保公積金

232.26

232.26

 

221

02 

03 

全款買房補貼標準

314.14 

314.14 

 

加總

5,450.94 

3,817.14 

1,633.80 


 

2018本年度應該公用設施成本預算國庫審批基本上性支出預算表

計量單位:百萬元

新項目

大部分公用設施費用民政付款

一般性支出竣工決算數

第三產業幾大類

題目編寫代碼

會計科目各稱

預估合計

技術人員接待費

公供資金

301

 

年終獎金最新福利總支出

3,361.53

3,361.53

 

301

01

幾乎工資收入

459.20

459.20

 

301

02

津貼補助金補助金

1114.16

1114.16

 

301

03

獎勵

410.89

410.89

 

301

04

另一發展保護繳納費用

28.63

28.63

 

301

06

伙食費補貼費

99.00

99.00

 

301

07

績效評價待遇

183.15

183.15

 

301

08

行政機關參公標準幾乎社區社保養老費用網上繳費

235.08

235.08

 

301

09

專職年金付款

299.63

299.63

 

301

10

在職員工關鍵醫疔商業險繳納費用

111.66

111.66

 

301

13

商品房住房基金

232.25

232.25

 

301

99

另外年薪有福利收支

187.88

187.88

 

302

 

寶貝和的服務費用

384.97

 

384.97

302

01

辦公裝修費

48.58

 

48.58

302

02

包裝印刷費

1.37

 

1.37

302

03

咨詢中心費

 

 

 

302

04

流程費

 

 

 

302

05

煤氣費

3.04

 

3.04

302

06

用電

77.79

 

77.79

302

07

郵電局費

10.51

 

10.51

302

08

天然氣供暖費

 

 

 

302

09

物業客服安全管理費用

111.56

 

111.56

302

11

出差補貼

3.41

 

3.41

302

12

因公出國工作(境)花費

 

 

 

302

13

維修費(護)費

2.51

 

2.51

302

14

汽車租用費

1.35

 

1.35

302

15

會儀費

0.32

 

0.32

302

16

教育培訓費

16.19

 

16.19

302

17

因公到訪費

0.34

 

0.34

302

18

專用箱食材費

 

 

 

302

24

被裝置辦費

 

 

 

302

25

專業能源費

 

 

 

302

26

勞務公司費

3.92

 

3.92

302

27

申請保險業務費

5.15

 

5.15

302

28

商會費用

30.46

 

30.46

302

29

活動費

38.44

 

38.44

302

31

因公公務車電腦運行定期維護費

 

 

 

302

39

另一流量相應費用

1.86

 

1.86

302

40

稅金及額外增加價格

 

 

 

302

99

其他貨品和服務的結余

28.17

 

28.17

303

 

對個人的和家的補帖

9.53

9.53

 

303

01

離休費

9.40

9.40

 

303

02

退休年齡費

 

 

 

303

03

退職(役)費

 

 

 

303

04

撫恤金

 

 

 

303

05

現在的生活經濟補貼

 

 

 

303

07

醫療管理費

 

 

 

303

08

獎學金金

 

 

 

303

09

獎賞金

 

 

 

303

99

任何對自己的和家里的政府補貼撥出

0.13

0.13

 

310

 

資本管理性開支

61.11

 

61.11

310

02

商務辦公機新購

61.11

 

61.11

310

03

特用系統購入

 

 

 

310

07

信息內容wifi網絡及圖片軟件租賃費的更新

 

 

 

310

13

因公專車購置費

 

 

 

310

19

其余交通網工具軟件租賃費

 

 

 

310

99

其他股權投資性付出

 

 

 

總計

3,817.14

3,371.06

446.08

 


2018每年一樣公眾估算財政預算撥付“三公”事業費花費及國家機關自動運行事業費花費花費預算表

單位名稱:萬是

一樣服務性預決算財政資金付款“三公”專項資金

國家機關運轉

金費竣工決算數

總計

因公回國

(境)費

國家公務租車購置費及操作費

國家公務商務接待費

小計

公務活動出行用車

添置費

因公公務車

正常運行費

成本預算數

結算的時候數

項目預算數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

費用數

竣工決算數

446.08

1.90

0.34

0

0

0

0

0

0

0

0

1.90

0.34

 


2018月度政府機關性債券預算國庫付款性支出預算表

公司:萬

樓盤

政府機關性基金投資預竣工決算財政廳補貼款性支出竣工決算數

功能性定義

幾個會計科目商品代碼

課程標題

加總

大體費用支出

業務開支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區財政局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度財力過負債的情況報告表

費用工作單位:來萬

 

用戶

交換價值

今年初數

月底數

期初數

年終數

一、債務合計數

——

——

1625.58

1419.26

   (一)外流資產投資

——

——

161.75

239.95

   (二)固定好資金

——

——

1463.83

1179.31

          其中:1.房屋(平方米)

 3300

 0

354.91

0

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

                   (1)車輛

 

 

😼                          基本上因公買車

 

 

🎉                          監察值勤車輛使用

 

 

🦹                          機械職業 的技術小二租車

 

 

ღ                          其余出行用車

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

292.04

292.04

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

𝐆               4.相關統一股本

——

——

816.88

887.27

🐟        減:累計額折舊費用及減值做好準備

——

——

   (三)長久的交易

——

——

   (四)在修建建設工程

——

——

   (五)無形中財產

——

——

🌸        減:當年度攤銷

——

——

   (六)其余基金

——

——

二、欠債自動求和

——

——

67.95

156.02

三、凈房產自動求和

——

——

1557.63

1263.24

 

 

 


第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

 

一、對于濟南市松江區財政廳局2018當年度薪資收入教育支出整體來說問題代表

濟南市松江區財政資金局2018🌞年度收入總計為5,621.67萬元、支出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加415.76萬元。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳、信息化建設的一次性項目的資金投入和一次性住房解困工作貨幣補貼。

二、有關天津市松江區國庫局2018當年度效益竣工決算癥狀表示

北京市松江區財政部門局2018🌼年度收入合計5,536.87萬元,其中:財政撥款收入5,450.07萬元,占98.43%;其他收入86.80萬元,占1.57%。

三、光于南京市松江區不需要局2018全年總支出部門預算條件這說明

武漢市松江區財政局局2018🐈年度支出合計5,537.74萬元,其中:基本支出3,903.94萬元,占70.50%;項目支出1,633.80萬元,占29.50%。

四、觀于東莞市松江區國庫局2018季度財務補貼款薪資總支出整體環境就說明

沈陽市松江區財政預算局2018🏅年度財政撥款收支總決算5,534.87萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加333.02萬元,增長6.40%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

五、光于北京市松江區財政性局2018年應該共同費用不需要捐款性支出預算癥狀講解

(一)一般來說通用預預算民政捐款經費支出預算總的情況報告。

成都市松江區財政性局2018🦄年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,占本年支出合計的98.43%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加435.62萬元,增長8.69%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

(二)常見公眾預算表財政局審批收入支出結算的時候格局的情況。

沈陽市松江區財政部門局2018🤪年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)4,228.56萬元,占77.57%;社會保障和就業支出(類)564.32萬元,占10.35%;醫療衛生和計劃生育支出(類)111.66萬元,占2.05%;住房保障支出(類)546.40萬元,占10.03%。

(三)大部分共公估算財政資金審批收支預算關鍵現狀。

武漢市松江區財政性局2018⛄年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,262.63萬元,支出決算為5,450.94萬元,完成年初預算的103.58%。其中:

1𓆉、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2,594.76萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費以及水電費、物業管理費和福利費等。年初預算為2,845.31萬元,支出決算為2,594.76萬元,完成年初預算的91.19%。決算數小于預算數的主要原因:預算調整因素,購房補貼功能類科目調整。

2ꩲ、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)6.10萬元。主要用于:非稅電信光纜月租費。年初預算為4.68萬元,支出決算為6.10萬元,完成年初預算的130.34%。決算數大于預算數的主要原因:項目據實結算。

3🐬、一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項)953.72萬元。主要用于:金財工程管理系統運維、金財工程政務管理及網絡安全信息系統運維、國有資產管理系統運維、預算執行動態監控管理系統開發費、信息系統安全等級保護、信息化項目監理服務、財政性投資資金管理信息系統、金財工程項目庫與預算績效自評價信息系統、松江區國庫集中支付電子化管理平臺改造和松江區政府會計制度核算系統等。年初預算為891.21萬元,支出決算為953.72萬元,完成年初預算的107.01%。決算數大于預算數的主要原因:預算調整因素。

4🉐、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)459.96萬元。主要用于:財政預算項目績效評價、資產清查核實服務費等。年初預算為580.60萬元,支出決算為459.96萬元,完成年初預算的79.22%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

5💙、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)214.02萬元。主要用于:VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小微企業會計服務和會計監督與檢查。年初預算為255萬元,支出決算為214.02萬元,完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

6🐟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項)29.62萬元。主要用于:離退休人員的福利費。年初預算為47.27萬元,支出決算為29.62萬元,完成年初預算的62.66%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

7🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)235.08萬元。主要用于:在職職工的基本養老保險繳費。年初預算為240.52萬元,支出決算為235.08萬元,完成年初預算的97.74%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

8🍬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)299.62萬元。主要用于:在職職工的職業年金繳費。年初預算為20.31萬元,支出決算為299.62萬元,完成年初預算的1475.23%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳以前年度職業年金。

9🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)111.66萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為114.25萬元,支出決算為111.66萬元,完成年初預算的97.73%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

10🧸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)232.26萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為263.48萬元,支出決算為232.26萬元,完成年初預算的88.15%。決算數小于預算數的主要原因:按實結算。

11♍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)314.14萬元。主要用于:在職職工房改補貼。年初預算為0萬元,支出決算為314.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:科目調整因素,一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)調整為住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。

六、對于重慶市松江區財務局2018每年似的公眾成本預算財政部門補貼款根本性支出預算現象闡述

昆明市松江區財務局2018😼年度一般公共預算財政撥款基本支出3,817.14萬元,包括人員經費3,371.06萬元,公用經費446.08萬元。基本支出中:

1ꦇ、工資福利支出3,361.53萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。

2🍷、商品和服務支出384.97萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助9.53萬元,主要用于:離休費以及其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出61.11萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政付出補貼款付出竣工決算綜合具體情況闡明。

佛山市松江區國庫局2018ꦰ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.90萬元,支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%,其中:公務接待費支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018🌼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元,其中:公務接待費支出決算減少0.51萬元。公務接待費支出減少的主要原因是減少了接待批次所產生的餐費。

(二)“三公”經費經費支出民政撥付經費支出預算按照的情況介紹。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.34萬元,占100%。具體情況如下:

公務接待費支出0.34萬元,其中:

ꦬ國內公務接待支出0.34萬元,主要用于2批次、21人的接待用餐:嘉興市秀洲區人民政府辦公室15人來松江區考察田園綜合體建設,崇明區財政局6人來松江區學習借鑒行政事業性國有資產管理等方面的經驗。

八、至于鄭州市松江區不需要局2018年現政府性資金結算的時候財政廳撥付支出費用結算的時候狀況請示報告

沈陽市松江區財政局局2018第四季度無政府機構性債券概算財政撥出撥付撥出。

九、公有投資基金生意決算財政資金補貼款實際情況反映

滬市松江區財務局2018年終無國家股投資者經營的概算財務補貼款其他支出。

十、某些必要地方的現象說明書

(一)行政機關運轉費用費用問題。

𝓰上海市松江區財政局2018年度機關運行經費支出446.08萬元,比2017年度增加64.51萬元,增長16.91%。主要原因是新遷辦公樓用電量增加產生的電費。

(二)縣政府購置經費支出實際情況。

上海市松江區財政局2018年度❀政府采購金額為1373.58萬元,其中:貨物采購金額32.99萬元、服務采購金額1340.59萬元。

2018𒁏年度本部門面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1373.58萬元。

(三)來往車輛、房層次性占地情況

1.配送車輛

武漢市松江區不需要局無公務接待接待專車,公務接待接待專車保證量為零。

2.別墅

🌊截止目前2018年12月31日,佛山市松江區國庫局用的屋房中由區機構工作維護局統一性分配的另外的機構產權證的屋房為6174.78平小米。

(四)概預算工作績效監管問題。

上海市松江區財政局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:加強監督制度建設制定監督制度概算績效考評工作管理監督制度,認真審理大型的項目“先初評、后出入庫”的要求,加強大型的項目概算編織效率。2018年度松江區財政局無績效評價項目。

 

然后組成部分代詞說明

 

𒆙一、國庫資金撥付凈收入:指機關單位上季度從本級國庫資金職能部門確認的國庫資金撥付,也包括通常情況公用項目工程預算國庫資金撥付和中央政府性貨幣基金項目工程預算國庫資金撥付。

𒅌二、教育參公純營收:指教育參公單位名稱開展服務專注服務主題活動非常輔助工具主題活動要先拿到的純營收。

ꦅ三、生意薪水:指工作廠家在技術專業銷售業務話動內容下列不屬于輔助工具話動內容模版組織開展非自由結轉生意話動內容授予的薪水。

🃏四、許多工資工資年納入:指公司的拿得的除“國庫審批工資工資年納入”、“事業性工資工資年納入”、“經營管理工資工資年納入”等意外的工資工資年納入。

五、期初結轉和節余:就是指上一年度尚無達到、結轉到年初按有觀規則不斷運行的流動資金。

🌞六、年初結轉和盈余:指本一財政年度目標度或此前一財政年度目標費用預算安裝、因主觀必要條件發現變化規律無發按原設計推行,需廷遲到后一財政年度目標按光于設定堅持食用的資源。

ܫ七、常見費用總支出 :指組織為保護組織 正常值啟動、做好此外生活中運轉重任而時有發生的各種費用總支出 。

𓄧八、項目流程收支:指單位名稱為提交某些的行政處運行每日任務或事業發展前景發展前景要求,在根本收支之上發生了的各個收支。

🌠九、生產營業費用費用 :指企業發展政府部門在專門過程組織組織及外掛過程組織組織本身組織開展非獨自結算生產營業過程組織組織再次發生的費用費用 。

𒐪十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔯五一、財政預算公司的自動運行事業心費:指財政預算公司的和按照公務接待員法監管的事業心公司的采用通常情況公開成本預算財政預算補貼款按排的總體花費中的每天通用事業心費花費。

 

 

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